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Jahresbilanz zum 31. Dezember 2009


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VORJAHR

 

A. Immaterielle Vermögensgegenstände

 

 

 

 

 

Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände

 

 

 

89.724

187.605

 

 

 

 

 

 

B. Kapitalanlagen

 

 

 

 

 

I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

 

 

 

 

 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

 

9.534.306

 

 

9.245.705

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

 

715.600

 

 

965.600

 

 

 

10.249.906

 

10.211.305

 

 

 

 

 

 

II. Sonstige Kapitalanlagen

 

 

 

 

 

1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

 

2.745.000

 

 

9.240.422

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

 

6.123.600

 

 

999.400

3. Sonstige Ausleihungen

 

 

 

 

 

a) Namensschuldverschreibungen

72.122.584

 

 

 

62.580.867

b) Schuldscheinforderungen und Darlehen

89.262.687

 

 

 

66.567.245

c) Übrige Ausleihungen

3.000.000

 

 

 

3.000.000

 

 

164.385.271

 

 

132.148.112

4. Einlagen bei Kreditinstituten

 

 

 

2.000.000

 

 

 

173.253.871

 

144.387.934

 

 

 

 

183.503.777

154.599.239

 

 

 

 

 

 

C. Forderungen

 

 

 

 

 

I. Forderungen aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft an:

 

 

 

 

 

1. Versicherungsnehmer

 

2.900.262

 

 

792.378

2. Versicherungsvermittler

 

8.686.537

 

 

7.863.320

 

 

 

11.586.799

 

8.655.698

 

 

 

 

 

 

II. Abrechnungsforderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft

 

 

444.612

 

403.593

davon an verbundene Unternehmen:
336.586 (326.753) €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Sonstige Forderungen

 

 

2.091.897

 

5.486.955

davon an verbundene Unternehmen:
2.088.142 (5.484.534) €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.123.308

14.546.246

 

 

 

 

 

 

D. Sonstige Vermögensgegenstände

 

 

 

 

 

I. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand

 

 

6.493.870

 

13.813.472

 

 

 

 

 

 

II. Andere Vermögensgegenstände

 

 

2.209.172

 

5.422.334

 

 

 

 

8.703.042

19.235.806

 

 

 

 

 

 

E. Rechnungsabgrenzungsposten

 

 

 

 

 

I. Abgegrenzte Zinsen und Mieten

 

 

3.911.959

 

3.297.823

 

 

 

 

 

 

II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

 

 

55.494

 

24.003

 

 

 

 

3.967.453

3.321.826

 

 

 

 

 

 

Summe der Aktiva

 

 

 

210.387.304

191.890.722

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VORJAHR

 

A. Eigenkapital

 

 

 

 

I. Eingefordertes Kapital

 

 

 

 

1. Gezeichnetes Kapital

10.800.000

 

 

10.800.000

2. davon ab: nicht eingeforderte ausstehende Einlagen

6.340.019

 

 

6.340.019

 

 

4.459.981

 

4.459.981

 

 

 

 

 

II. Kapitalrücklage

 

5.233.884

 

5.233.884

davon Rücklage gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 3 VAG: – ( – ) €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Gewinnrücklagen

 

 

 

 

1. Rücklage für eigene Anteile

513.171

 

 

424.570

2. Andere Gewinnrücklagen

32.132.779

 

 

31.182.638

 

 

32.645.950

 

31.607.208

 

 

 

 

 

IV. Jahresüberschuss

 

3.920.146

 

1.038.742

 

 

 

46.259.961

42.339.815

 

 

 

 

 

B. Versicherungstechnische Rückstellungen

 

 

 

 

I. Beitragsüberträge

 

 

 

 

1. Bruttobetrag

59.270.368

 

 

53.265.395

2. davon ab:

 

 

 

 

Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft

13.319

 

 

19.003

 

 

59.257.049

 

53.246.392

 

 

 

 

 

II. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle

 

 

 

 

1. Bruttobetrag

85.313.612

 

 

78.172.450

2. davon ab:

 

 

 

 

Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft

16.771.443

 

 

15.062.266

 

 

68.542.169

 

63.110.184

 

 

 

 

 

III. Schwankungsrückstellung und ähnliche Rückstellungen

 

1.137.698

 

3.866.184

 

 

 

 

 

IV. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen

 

 

 

 

1. Bruttobetrag

15.486.067

 

 

13.219.248

2. davon ab:

 

 

 

 

Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft

 

 

 

 

15.486.067

 

13.219.248

 

 

 

144.422.983

133.442.008

 

 

 

 

 

C. Andere Rückstellungen

 

 

 

 

I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

 

978.218

 

970.472

 

 

 

 

 

II. Steuerrückstellungen

 

306.466

 

 

 

 

 

 

III. Sonstige Rückstellungen

 

3.041.860

 

3.354.117

 

 

 

4.326.544

4.324.589

 

 

 

 

 

D. Andere Verbindlichkeiten

 

 

 

 

I. Verbindlichkeiten aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft gegenüber

 

 

 

 

1. Versicherungsnehmern

3.846.113

 

 

1.989.615

2. Versicherungsvermittlern

8.843.275

 

 

6.083.885

 

 

12.689.388

 

8.073.500

 

 

 

 

 

II. Sonstige Verbindlichkeiten

 

2.642.482

 

3.689.868

davon aus Steuern:
2.596.818 (3.287.885) €

 

 

 

 

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
– ( – ) €

 

 

 

 

davon gegenüber verbundenen Unternehmen:
12.981 (63.293) €

 

 

 

 

 

 

 

15.331.870

11.763.368

 

 

 

 

 

E. Rechnungsabgrenzungsposten

 

 

45.946

20.942

 

 

 

 

 

Summe der Passiva

 

 

210.387.304

191.890.722

Es wird bestätigt, dass die in der Bilanz unter dem Posten B.II. der Passiva eingestellte Rentendeckungsrückstellung unter Beachtung der §§ 341 f und 341 g HGB sowie der aufgrund des § 65 Abs. 1 VAG erlassenen Rechtsverordnungen berechnet worden ist; Altbestand im Sinne des § 11 c VAG ist nicht vorhanden.

Fürth, den 12. Februar 2010

Marcus Lenz – Verantwortlicher Aktuar (Handschrift)

Marcus Lenz
Verantwortlicher Aktuar

Ich bestätige gemäß § 73 VAG, dass Vermögenswerte in Höhe der in der Bilanz eingestellten Deckungsrückstellung vorschriftsmäßig angelegt und aufbewahrt sind.

Fürth, den 12. Februar 2010

Helmut Ahles – Treuhänder (Handschrift)

Helmut Ahles
Treuhänder

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