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Jahresbilanz zum 31. Dezember 2009


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VORJAHR

 

A. Immaterielle Vermögensgegenstände

 

 

 

 

 

Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände

 

 

 

237.603

496.806

 

 

 

 

 

 

B. Kapitalanlagen

 

 

 

 

 

I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

 

 

 

 

 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

 

607.660

 

 

426.442

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

 

1.621.850

 

 

1.734.350

3. Beteiligungen

 

1.500.000

 

 

1.500.000

 

 

 

3.729.510

 

3.660.792

 

 

 

 

 

 

II. Sonstige Kapitalanlagen

 

 

 

 

 

1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

 

651.480

 

 

9.270.917

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

 

16.089.590

 

 

14.315.750

3. Sonstige Ausleihungen

 

 

 

 

 

a) Namensschuldverschreibungen

105.500.000

 

 

 

92.000.000

b) Schuldscheinforderungen und Darlehen

162.757.976

 

 

 

106.160.595

c) übrige Ausleihungen

2.500.000

 

 

 

2.500.000

 

 

270.757.976

 

 

200.660.595

4. Einlagen bei Kreditinstituten

 

 

 

10.000.000

 

 

 

287.499.046

 

234.247.262

 

 

 

 

291.228.556

237.908.054

 

 

 

 

 

 

C. Forderungen

 

 

 

 

 

I. Forderungen aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft an:

 

 

 

 

 

1. Versicherungsnehmer

 

407.803

 

 

277.308

2. Versicherungsvermittler

 

 

 

910

 

 

 

407.803

 

278.218

 

 

 

 

 

 

II. Sonstige Forderungen

 

 

410.581

 

312.750

davon an verbundene Unternehmen:
235.408 (85.906) €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

818.384

590.968

 

 

 

 

 

 

D. Sonstige Vermögensgegenstände

 

 

 

 

 

I. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand

 

 

12.686.378

 

24.085.972

 

 

 

 

 

 

II. Andere Vermögensgegenstände

 

 

179.771

 

108.303

 

 

 

 

12.866.149

24.194.275

 

 

 

 

 

 

E. Rechnungsabgrenzungsposten

 

 

 

 

 

I. Abgegrenzte Zinsen und Mieten

 

 

6.604.382

 

5.084.100

 

 

 

 

 

 

II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

 

 

293.274

 

143.024

 

 

 

 

6.897.656

5.227.124

 

 

 

 

 

 

Summe der Aktiva

 

 

 

312.048.348

268.417.228

Ich bestätige gemäß § 73 VAG, dass Vermögenswerte in Höhe der in der Bilanz eingestellten Deckungsrückstellung vorschriftsmäßig angelegt und aufbewahrt sind.

Fürth, den 12. Februar 2010
Helmut Ahles – Treuhänder (Handschrift)

Helmut Ahles
Treuhänder

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VORJAHR

 

A. Eigenkapital

 

 

 

 

I. Gezeichnetes Kapital

 

1.540.000

 

1.540.000

 

 

 

 

 

II. Kapitalrücklage

 

36.862.806

 

28.512.806

davon Rücklage gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 3 VAG:
– (–) €

 

 

 

 

III. Gewinnrücklagen

 

 

 

 

1. Rücklage für eigene Anteile

607.660

 

 

426.442

2. andere Gewinnrücklagen

13.739.896

 

 

9.959.708

 

 

14.347.556

 

 

IV. Jahresüberschuss

 

9.484.894

 

3.961.406

 

 

 

62.235.256

44.400.362

 

 

 

 

 

B. Versicherungstechnische Rückstellungen

 

 

 

 

I. Beitragsüberträge

 

 

 

 

1. Bruttobetrag

649.810

 

 

620.063

2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft

 

 

 

 

649.810

 

620.063

 

 

 

 

 

II. Deckungsrückstellung

 

 

 

 

1. Bruttobetrag

184.913.079

 

 

167.980.315

2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft

 

 

 

 

184.913.079

 

167.980.315

 

 

 

 

 

III. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle

 

 

 

 

1. Bruttobetrag

19.765.700

 

 

16.263.275

2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft

 

 

 

 

19.765.700

 

16.263.275

 

 

 

 

 

IV. Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung

 

 

 

 

1. erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung

 

 

 

 

a) Bruttobetrag

31.336.394

 

 

29.475.548

b) davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft

 

 

 

31.336.394

 

 

29.475.548

2. erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung

 

 

 

 

a) Bruttobetrag

465.406

 

 

1.275.704

b) davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft

 

 

 

465.406

 

 

1.275.704

 

 

31.801.800

 

30.751.252

 

 

 

 

 

V. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen

 

 

 

 

1. Bruttobetrag

233.950

 

 

212.766

2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft

 

 

 

 

233.950

 

212.766

 

 

 

237.364.339

215.827.671

 

 

 

 

 

C. Andere Rückstellungen

 

 

 

 

I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpfl ichtungen

 

397.553

 

382.060

 

 

 

 

 

II. Steuerrückstellungen

 

2.816.444

 

438.881

 

 

 

 

 

III. Sonstige Rückstellungen

 

7.751.334

 

5.643.953

 

 

 

10.965.331

6.464.894

 

 

 

 

 

D. Andere Verbindlichkeiten

 

 

 

 

I. Verbindlichkeiten aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft gegenüber Versicherungsnehmern

 

653.141

 

677.114

 

 

 

 

 

II. Abrechnungsverbindlichkeiten aus dem Rückversicherungsgeschäft

 

25.150

 

39.644

davon gegenüber verbundenen Unternehmen:
25.150 (39.644) €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Sonstige Verbindlichkeiten

 

695.834

 

946.107

davon aus Steuern:
– (–) €

 

 

 

 

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
– (–) €

 

 

 

 

davon gegenüber verbundenen Unternehmen:
654.245 (515.514) €

 

 

 

 

 

 

 

1.374.125

1.662.865

E. Rechnungsabgrenzungsposten

 

 

109.297

61.436

 

 

 

 

 

Summe der Passiva

 

 

312.048.348

268.417.228

Es wird bestätigt, dass die in der Bilanz unter dem Posten B.II.1. der Passiva eingestellte Deckungsrückstellung in Höhe von 184.913.078,78 € unter Beachtung der Vorschriften des § 341f HGB sowie § 12 Abs. 3 Nr. 1 VAG berechnet worden ist.

Fürth, den 12. Februar 2010
Jörg Steinsberger – Verantwortlicher Aktuar (Handschrift)

Jörg Steinsberger
Verantwortlicher Aktuar

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